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廣西工商職業(yè)技術(shù)學院2020年度部門決算

作者:袁躍 來源:計劃財務處 發(fā)布時間:2021-09-08點擊數(shù):

目錄

第一部分:廣西工商職業(yè)技術(shù)學院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分:廣西工商職業(yè)技術(shù)學院2020年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九:國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:廣西工商職業(yè)技術(shù)學院2020年度部門決算情況說明

一、2020 年度收入支出決算總體情況。

二、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2020 年度政府性基金支出決算情況。

五、2020年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

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第一部分:廣西工商職業(yè)技術(shù)學院概況

一、主要職能

廣西工商職業(yè)技術(shù)學院是經(jīng)自治區(qū)人民政府批準成立、國家教育部備案的一所國家公辦全日制普通高等學院。隸屬自治區(qū)糧食局和物資儲備局。學院始建于1953年,半個世紀薪火相傳,弦歌不斷,歷經(jīng)67年的傳承發(fā)展,幾經(jīng)改革變遷。其前身為廣西糧食干部訓練班、廣西糧食干部學院、廣西糧食學院、廣西貿(mào)易經(jīng)濟學院(1994年確定為國家重點中專),以及1978年成立的黎塘糧食技工學院、廣西糧食技工學院、廣西經(jīng)濟貿(mào)易技工學院(1988年確定為省部級重點技校)。20046月,廣西經(jīng)濟貿(mào)易技工學校并入廣西貿(mào)易經(jīng)濟學校升格組建為廣西工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院,20063月更為現(xiàn)名。學院堅持深耕糧食行業(yè)、對接現(xiàn)代服務業(yè)的辦學理念,專業(yè)群布局以財經(jīng)商貿(mào)大類為優(yōu)勢主體,以糧食儲檢和食品工業(yè)類為特色,以藝術(shù)設計類為發(fā)展創(chuàng)新,以培養(yǎng)服務區(qū)域發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才為己任,是一所以·文化為特色的高等職業(yè)技術(shù)學院。2020年投放招生專業(yè)20個。骨干專業(yè)有會計、市場營銷、電子商務、食品營養(yǎng)與檢測、工商企業(yè)管理、廣告設計與制作等。

二、部門決算單位構(gòu)成

學院現(xiàn)有鵬飛、中堯、新村、武鳴4個校區(qū),占地面積1500多畝。其中,鵬飛校區(qū)(校本部)位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)鵬飛路15號,中堯校區(qū)位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)中堯路15號,新村校區(qū)位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)新村路8號,武鳴校區(qū)位于南寧市武鳴區(qū)紅嶺大道588號。2020年學院共有25個內(nèi)設及有關(guān)黨群組織。內(nèi)設機構(gòu)中,黨政管理機構(gòu)10個,紀檢監(jiān)察機構(gòu)2個,教學教輔機構(gòu)11個,群團組織2個。

第二部分:廣西工商職業(yè)技術(shù)學院2020年度部門決算報表

(具體見附件:廣西工商職業(yè)技術(shù)學院2020年部門決算報表

第三部分:廣西工商職業(yè)技術(shù)學院2020年度部門

決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2020年度總收入57,915.00萬元,其中本年收入57,822.69萬元, 2019年度決算數(shù)增加39,872.40 萬元,增長220.99%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入10,995.31萬元,為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)增加144.73 ?萬元,增長1.33 %,主要原因是教育經(jīng)費增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入37,000.00萬元,為自治區(qū)本級財政當年撥付的政府專項債券資金。較2019年度決算數(shù)增加37,000.00 萬元,主要原因是增加其他地方自行試點項目收益專項債券資金,全部用于武鳴校區(qū)建設。

3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元,較2019年度決算數(shù)增加0.00萬元。

4.事業(yè)收入7,062.83萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2019年度決算數(shù)增加13.45萬元,增長(下降)0.19%。

5.經(jīng)營收入0.00萬元,較2019年度決算數(shù)增加0.00萬元。

6.其他收入2,764.55萬元,較2019年度決算數(shù)增加2,764.55萬元,主要原因是主要原因是增加亞行貸款,用于武鳴校區(qū)建設。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元,較2019年度決算數(shù)增加0.00萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.31萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)減少50.33萬元,下降35.28%,主要原因是:加快項目進度,根據(jù)支付節(jié)點支付各項目款項。

(二)本部門2020年度總支出57,915.00萬元,其中本年支出57,864.19萬元, 2019年度決算數(shù)增加39,872.40萬元,增長220.99%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出14.04萬元,較2019年增加14.04萬元,主要原因是增加其他人力資源事務支出和教育支出。

2.教育支出20,318.22萬元,較2019年增加2,936.84萬元,主要是增加主要原因是武鳴新校區(qū)亞行貸款建設2765萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出306.30萬元,較2019年減少45.50萬元,下降12.93%。主要是根據(jù)文件減少行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出及撫恤金的減少。

4.衛(wèi)生健康支出83.13萬元,較2019年增加6.82萬元,增長0.94%,主要是人員增加,增加醫(yī)療保險。

5.住房保障支出142.50萬元,較2019年增加4.74萬元,主要是人員增加,增加住房公積金。

6.其他支出37,000.00萬元,較2019年增加37,000.00萬元,主要是增加其他地方自行試點項目收益專項債券支出,用于武鳴校區(qū)建設。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.81萬元,為本年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到2021年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算數(shù)減少41.50萬元,下降44.96%,主要原因是根據(jù)項目開展進度情況支付款項。

二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出11,036.81萬元,較2019年度決算數(shù)增加135.93萬元,增長1.25%。其中:基本支出2,710.58萬元,項目支出8,326.23萬元。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7,102.61萬元,支出決算為47,995.53萬元,完成年初預算的675.74%。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為0.00萬元,決算支出14.04萬元,主要用于專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地補助資金。

(二)教育支出年初預算6,686.97萬元,決算支出10,584.84,完成年初預算的158.29%,主要原因是新增校區(qū)亞行貸款建設2,765萬元和C南寧教育園區(qū)桂林高校集聚區(qū)建設專項撥款962萬元。

(三)社會保障和就業(yè)支出年初預算190.01萬元,決算支出211.30萬元,完成年初預算的111.20%,主要原因是增加撫恤金21.29萬元。

(四)衛(wèi)生健康支出年初預算83.13萬元,決算支出83.13萬元,完成年初預算的100.00%

(五)住房保障支出年初預算142.50萬元,決算支出142.50萬元,完成年初預算的100.00%。

三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,710.58萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出1,927.99萬元,完成年初預算1,916.68萬元的100.59%

(二)商品和服務支出647.61萬元,完成年初預算694.17萬元的93.29%,主要原因是因疫情原因差旅費等定額商品和服務支出減少,調(diào)為其他資本性支出。

(三)對個人家族和補助支出88.42萬元,完成年初預算97.12萬元91.04%,主要原因是離休人員經(jīng)費的減少。

(四)資本性支出46.56萬元,年初預算0.00萬元,主要原因是因疫情原因,原計劃開展的活動無法開展,從商品和服務支出中的定額商品和服務調(diào)整。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

2020年度政府性基金支出37,000.00萬元,較2019年度決算數(shù)增加37,000.00萬元,其中:基本支出0.00萬元,項目支出37,000.00萬元,全部用于武鳴校區(qū)建設。

五、2020年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

學院2020年無國有資本經(jīng)營預算支出情況

六、一般公共預算財政撥款安排的三公經(jīng)費支出決算情況說明

由于我院的公用經(jīng)費是實行生均定額財政撥款方式,故我院沒有在財政核撥的生均撥款中安排三公經(jīng)費支出。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

)政府采購支出情況說明。

學院2020年度政府采購支出總額6,520.15萬元,其中:政府采購貨物支出4,437.60萬元、政府采購工程支出230.10萬元、政府采購服務支出1,852.45萬元。

)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至20201231日,本部門共有車輛4輛,其中:副部(?。┘夘I(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是用于取件、送件業(yè)務需要;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求,組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金8,652.19萬元,占一般公共預算項目支出總額的78.39%。組織對2020年度“2020年度區(qū)直高校建設項目專項債券資金“2020年度自治區(qū)本級新增政府專項債券資金”2個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金37,000.00萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。

共組織對桂財教函〔2020257號 追加2020年高校建設貸款貼息經(jīng)費、桂財教函〔2020222號 追加2020年中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費(第三批)、學院運行經(jīng)費、“2020年提高高職生均撥款(中央)、“2020年高等教育學生資助項目、定額標準外對個人和家庭補助支出經(jīng)費“2020年提高高職院校生均撥款經(jīng)費、桂財教函〔2020106號 追加2020年自治區(qū)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項經(jīng)費、桂財教函〔202043號 追加2020年高水平高職院校和高水平專業(yè)建設經(jīng)費編外人員經(jīng)費、事業(yè)單位在職人員績效工資“2020年度區(qū)直高校建設項目專項債券資金、“2020年度自治區(qū)本級新增政府專項債券資金”13個項目進行了部門評價,涉及一般公共預算支出8,652.19萬元,政府性基金預算支出37,000.00萬元。從評價情況來看,自評90分以上的項目5個,占自評項目的38.46%80分以上的項目4個,占自評項目的30.77%;70分以上的項目3個,占自評項目的23.07%;60分以上的項目1個,占自評項目7.70%

第四部分?名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、三公經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預決算管理的三公經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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